
做管理費用的手工帳這個月的管理費用服務費(上個月核名掏了800當時的分錄是 借管理費用 服務費800 貸庫存現(xiàn)金 這個月核名結果出來沒有成功退回來700 我做的分錄是 借庫存現(xiàn)金 700 貸管理費用 服務費 700 )那手工帳最后結轉的之后怎么結轉呢 本月合計怎么寫呢 我是內賬
答: 退700元的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金700 借:管理費用——服務費-700 再結轉 借:本年利潤 -700 貸:管理費用——服務費 -700
老師,行政部采購工作服:借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 對嗎?
答: 你好!應該是福利費,統(tǒng)一的工裝
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位購入的工作服,借管理費用 福利費,貸庫存現(xiàn)金,可以嗎
答: 你好,如果是計入福利費,個人建議先計提,再支付


嘟 追問
2017-10-08 11:36
李愛文老師 解答
2017-10-08 11:45
嘟 追問
2017-10-08 13:56