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金稅服務(wù)費和金稅盤發(fā)票本月已認(rèn)證,本月不需要交稅,是不是得先做進項稅額轉(zhuǎn)出,等需要抵扣的時候再全額抵扣。
金稅盤服務(wù)費300在報增值稅時全額抵扣了,服務(wù)費發(fā)票又進行了進項認(rèn)證,報稅時也抵扣了,怎么辦?!

