
先付款,做賬是貸:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,幾個月后,收到發(fā)票,怎么做賬!美發(fā)公司買的空調(diào)
答: 你好 借成本費用,貸預(yù)付
老師,購買茶桌,先預(yù)付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面沒有收到發(fā)票,有收到票,這個怎么做賬呢
答: 老師,沒有收到票,只收到商品 怎么做賬呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,我們請教教授給做的平臺運營了,之前支付了1萬,人家給開過來發(fā)票了,之前的賬務(wù)是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票來了,該如何做賬?
答: 請教,當時,簽訂合同的時候是以學校的名義簽訂的,河北地質(zhì)大學,這樣子,現(xiàn)在他們開過來發(fā)票了,現(xiàn)在是進入費用還是進入成本???具體如何做賬?我們這個公司主要的費用,前期的就是,人家大學給研發(fā)平臺費用,還有就是人員工資,別的都是費用,人員工資可以進入成本吧?
老師您好想問一下去年貨款已付并開了發(fā)票,做了一筆賬:借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 今年才找到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬了?
老師,購買空調(diào)18500元,付款時做的借預(yù)付賬款18500貸銀行存款18500,現(xiàn)空調(diào)已安裝,拿到發(fā)票12000,發(fā)票差額怎么做賬?
公司9月份交房租,租金已付,發(fā)票來了,我沒有認證,打算10月份再認證做賬,9月的賬我做了一筆 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,攤銷的話是不是等10月發(fā)票做賬時再攤?


花 追問
2017-10-11 11:21
鄒老師 解答
2017-10-11 11:22