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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-02-20 13:05

當(dāng)所得稅少計(jì)提了交時(shí),企業(yè)應(yīng)采取以下措施: 
一,申報(bào)補(bǔ)繳,通過申報(bào)補(bǔ)繳補(bǔ)齊所得稅。根據(jù)企業(yè)累計(jì)欠繳的所得稅額,經(jīng)有關(guān)部門審核,可出具納稅申報(bào)表和稅款完稅證明,補(bǔ)繳欠繳的稅款。 
 
二,繳存“三定”款,即申報(bào)補(bǔ)繳屬期內(nèi)已實(shí)際繳納的稅款繳存“三定”款,在申報(bào)補(bǔ)繳的稅款完稅證明中予以注明。 
 
三,全部繳清。未繳清的所得稅,在經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后,應(yīng)當(dāng)直接全部繳清。 
 
另外,企業(yè)還應(yīng)當(dāng)采取有效措施,加強(qiáng)稅務(wù)管理水平,確保今后不再出現(xiàn)所得稅少計(jì)提交的情況。 
 
拓展知識:如果企業(yè)出現(xiàn)了稅務(wù)違法行為,則除應(yīng)當(dāng)按稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定依法繳納欠繳的稅款外,還應(yīng)當(dāng)按照嚴(yán)格的稅務(wù)處罰規(guī)定處理。

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當(dāng)所得稅少計(jì)提了交時(shí),企業(yè)應(yīng)采取以下措施: 一,申報(bào)補(bǔ)繳,通過申報(bào)補(bǔ)繳補(bǔ)齊所得稅。根據(jù)企業(yè)累計(jì)欠繳的所得稅額,經(jīng)有關(guān)部門審核,可出具納稅申報(bào)表和稅款完稅證明,補(bǔ)繳欠繳的稅款。 二,繳存“三定”款,即申報(bào)補(bǔ)繳屬期內(nèi)已實(shí)際繳納的稅款繳存“三定”款,在申報(bào)補(bǔ)繳的稅款完稅證明中予以注明。 三,全部繳清。未繳清的所得稅,在經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后,應(yīng)當(dāng)直接全部繳清。 另外,企業(yè)還應(yīng)當(dāng)采取有效措施,加強(qiáng)稅務(wù)管理水平,確保今后不再出現(xiàn)所得稅少計(jì)提交的情況。 拓展知識:如果企業(yè)出現(xiàn)了稅務(wù)違法行為,則除應(yīng)當(dāng)按稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定依法繳納欠繳的稅款外,還應(yīng)當(dāng)按照嚴(yán)格的稅務(wù)處罰規(guī)定處理。
2023-02-20 13:05:03
你好,少計(jì)提往年附加稅,補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 個(gè)人所得稅也交了 ,就是沒有計(jì)提,需要補(bǔ)計(jì)提
2022-03-02 09:43:08
(1)補(bǔ)提時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 (2)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 不好意思 剛才回答的那個(gè)有誤
2016-04-19 13:43:51
應(yīng)該紅沖,借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 300 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2016-04-19 13:36:13
沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用就可以
2019-01-03 09:33:34
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