
老師我們這樣做對嗎?下面那個應(yīng)付職工薪酬月末會不會結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 應(yīng)付職工薪酬月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到費用中去
老師,請問下,我之前公司在做計提社保的時候,把“應(yīng)付職工薪酬”科目作為了一個過渡科目,計提分錄:借:管理費用-社會保險貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險月末還進行結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險貸其他應(yīng)付款-社會保險但是我看實操課程里面,計提直接到應(yīng)付職工薪酬,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款里面”,應(yīng)該哪樣做比較合適呢
答: 單位負(fù)擔(dān)的不用做你上面的第二部 直接交就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這種做對嗎,如果這樣做,應(yīng)付職工薪酬那不是不會平
答: 你第三個該借應(yīng)付5,貸現(xiàn)金3


李愛文老師 解答
2017-10-15 20:04
李愛文老師 解答
2017-10-16 09:23