
您好 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度所得稅上報(bào)時(shí)成本寫錯(cuò)了 咋辦 導(dǎo)致本季度所得稅本年累計(jì)與報(bào)表不一致怎么辦
答: 你好,你可以在第三季度調(diào)整過來 比如之前成本應(yīng)當(dāng)是100萬(wàn),而你按99萬(wàn)填寫,少填寫了1萬(wàn),第三季度成本是95萬(wàn),你按96萬(wàn),加上之前少填寫的1萬(wàn)就是了
如果第四季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅的全年累計(jì)與所得稅的本年累計(jì)不一致怎么辦,全部都已經(jīng)申報(bào)了
答: 您好 請(qǐng)問什么原因?qū)е虏灰恢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,我們2019年4個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),申報(bào)錯(cuò)了,最終導(dǎo)致年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與季度報(bào)表累計(jì)不一致,該怎么辦
答: 這個(gè)不影響年報(bào)的話,本身就是按一年的一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),對(duì)之前的一些不合理的進(jìn)行糾正后再申報(bào),這個(gè)有差異不影響。