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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-10-17 08:29

需要你們單位開具紅字發(fā)票,根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄:
借:主營業(yè)務收入
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應收賬款

玩的新鮮 追問

2017-10-17 08:46

這個分錄是負數(shù)的是吧  就是沖減之前沒有收回的貨款?

方亮老師 解答

2017-10-17 08:50

1、是的。
2、應該沖減確認收入時的分錄。

玩的新鮮 追問

2017-10-17 09:05

@亮老師:老師  這個發(fā)票已經(jīng)是前兩年開的了  現(xiàn)在開紅字也可以是嗎?

方亮老師 解答

2017-10-17 09:21

可以開具的。

玩的新鮮 追問

2017-10-17 09:27

@亮老師:我這邊開紅字   那對方是不是要把這部分紅字的進項稅額轉(zhuǎn)出???如果對方不愿意轉(zhuǎn)出  我還能開紅字嗎?如果不開紅字 還有其他辦法嗎?

方亮老師 解答

2017-10-17 09:31

1、不是進項稅額轉(zhuǎn)出,是沖減進項稅額。
2、不能開具。
3、沒有其他的辦法。

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需要你們單位開具紅字發(fā)票,根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄: 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款
2017-10-17 08:29:10
去往來科目那里查明細就行了
2020-03-26 12:10:56
你好 你們安裝費會單獨收費 開票嗎 ? 這樣好判斷科目。 你貨物發(fā)出去沒有??
2021-07-09 09:31:51
你好,你再重新開一個吧。
2022-09-13 11:30:06
你好,不需要收回的
2017-02-12 13:46:23
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