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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-17 21:13

你好,是抵扣了需要轉(zhuǎn)出,還是做正常的賬務(wù)處理

◥X 追問

2017-10-17 21:15

取得的發(fā)票不可以抵扣

◥X 追問

2017-10-17 21:21

取得后計入待認證進項稅額,后期認證后該怎么記賬?

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相關(guān)問題討論
你好,是抵扣了需要轉(zhuǎn)出,還是做正常的賬務(wù)處理
2017-10-17 21:13:23
您好 簡易計稅的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--簡易計稅,進項稅額和銷項稅額月末結(jié)轉(zhuǎn), 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-23 21:06:09
借庫存商品,進項貸銀存 借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出
2019-10-11 22:43:55
意思是抵扣以后期間的應(yīng)交水利基金對嗎
2018-05-15 22:58:03
您好,2019.4.1號新政可以抵扣了呢
2019-06-26 10:58:39
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