
我們公司新成立,之前的一些費(fèi)用票都入外賬了,掛在其他應(yīng)付款下面,實際已經(jīng)給過錢了,現(xiàn)在老板又說不給那業(yè)務(wù)員報銷了讓把已經(jīng)入賬的九個月的關(guān)于他的報銷給抽出來,這個能操作嗎,該怎么辦?
答: 您好,這個確實不好操作,既然老板說了,那只能按老板說的做吧。抽出來,重新記賬,或者在10月份調(diào)整憑證處理。
其他應(yīng)付款100萬,經(jīng)過咨詢業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說已經(jīng)內(nèi)部消化了,賬上100萬走不出去,可以出具什么證明把賬走平。
答: 你好 ;? 其他應(yīng)付款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 內(nèi)部消化 是怎么個消化情況。 這樣才能判斷怎么處理合理?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售出去的東西 退貨回來了 發(fā)運(yùn)單做一正一負(fù)沖回應(yīng)收款了 ,貨發(fā)出去的費(fèi)用記業(yè)務(wù)員責(zé)任金 借方是什么科目呢 貸其他應(yīng)付款-責(zé)任金
答: 主營業(yè)務(wù)收入
老師,請問在審計過程中,發(fā)現(xiàn)公司有一筆10年的其他應(yīng)付款,對方企業(yè)說這筆費(fèi)用五萬左右,不用支付,請問這種情況應(yīng)該怎么處理?
你好,我公司2020年1月份收到一筆拆遷補(bǔ)償款1000萬,借放收銀行,貸方:其他應(yīng)付款,拆遷發(fā)生費(fèi)用102萬怎樣沖賬
老師,請教下,因為我的其他應(yīng)付款的股東款太大了,然后現(xiàn)在想慢慢沖掉,所以我的費(fèi)用單貸方用其他應(yīng)付款可以嗎?


小許 追問
2017-10-18 10:38
王雁鳴老師 解答
2017-10-18 10:41