
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就只有管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)把?預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,其他應(yīng)付款都不用結(jié)轉(zhuǎn)損益把?
答: 損益類(lèi)是利潤(rùn)表里的科目,都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),你后面科目不是損益類(lèi)科目
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話(huà),是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 然后采取攤銷(xiāo)的方式話(huà),發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 是這樣嗎
答: 上述分錄處理正確,說(shuō)法正確,第一種處理方式是會(huì)計(jì)法規(guī)定的,第二種處理方式是稅法規(guī)定的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問(wèn)一下借管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡(jiǎn)單理解,沖減預(yù)付嗎,就光轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
答: 您好!是的。


?﹏相知相惜 追問(wèn)
2017-10-18 10:52