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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-02-22 14:27

稽核和審計是相互關(guān)聯(lián)的,但也有一定的區(qū)別。 
 
稽核是一個反復(fù)性的過程,它旨在檢查企業(yè)的內(nèi)部控制和管理活動,并對組織的信息和交易進(jìn)行審查,以確保其準(zhǔn)確性、可行性和合規(guī)性?;说闹攸c是檢查當(dāng)前的活動,以確保組織的財務(wù)狀況和操作是有效的和合規(guī)的。 
 
審計是另一個獨立的過程,它是一項全面,系統(tǒng)且定期的審查活動,旨在檢查企業(yè)的內(nèi)部控制、監(jiān)督和其他財務(wù)問題。它的重點是對過去的活動進(jìn)行審查,評估企業(yè)的財務(wù)報告的真實性,并確保其合規(guī)性。 
 
因此,可以總結(jié)出,稽核是針對當(dāng)前活動,旨在評估企業(yè)內(nèi)部控制的功能,而審計則聚焦于過去活動,旨在確保企業(yè)的財務(wù)報告的真實性和合規(guī)性。 
 
拓展知識:審計和稽核可以改善公司的內(nèi)部控制體系,幫助企業(yè)提高財務(wù)會計信息的可信度,同時也可以幫助企業(yè)避免不必要的損失和風(fēng)險。

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稽核和審計是相互關(guān)聯(lián)的,但也有一定的區(qū)別。 稽核是一個反復(fù)性的過程,它旨在檢查企業(yè)的內(nèi)部控制和管理活動,并對組織的信息和交易進(jìn)行審查,以確保其準(zhǔn)確性、可行性和合規(guī)性?;说闹攸c是檢查當(dāng)前的活動,以確保組織的財務(wù)狀況和操作是有效的和合規(guī)的。 審計是另一個獨立的過程,它是一項全面,系統(tǒng)且定期的審查活動,旨在檢查企業(yè)的內(nèi)部控制、監(jiān)督和其他財務(wù)問題。它的重點是對過去的活動進(jìn)行審查,評估企業(yè)的財務(wù)報告的真實性,并確保其合規(guī)性。 因此,可以總結(jié)出,稽核是針對當(dāng)前活動,旨在評估企業(yè)內(nèi)部控制的功能,而審計則聚焦于過去活動,旨在確保企業(yè)的財務(wù)報告的真實性和合規(guī)性。 拓展知識:審計和稽核可以改善公司的內(nèi)部控制體系,幫助企業(yè)提高財務(wù)會計信息的可信度,同時也可以幫助企業(yè)避免不必要的損失和風(fēng)險。
2023-02-22 14:27:40
你好!影響庫存數(shù)量的
2021-01-25 13:30:15
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-05 18:14:45
審計與稽核的區(qū)別與聯(lián)系主要涉及到范圍因素、涉及到行業(yè)因素。 源頭: 先說稽核?;艘辉~出身于會計相關(guān)法規(guī)制度,故其范圍本來是在會計范圍內(nèi)使用。含義是對財務(wù)信息與管理的真實性、合規(guī)性相關(guān)的內(nèi)控等進(jìn)行稽查核對。 再說審計。審計則是高大上概念,除了包含上述財務(wù)范圍外,還上升了管理高度,如公司治理層面有效性的檢查。而你提到的在高級管理層或者投資人層面設(shè)立有審計委員會,就是這個道理。從來不會有公司一級高管層下設(shè)稽核委員會的。 而現(xiàn)在,在具體審計實務(wù)中,稽核與審計已經(jīng)近似于通用。一般刻意區(qū)別的作用不大。而且,金融行業(yè)內(nèi)部基本上用“稽核”一詞較多,從超級國企角度基本上用“審計”較多。外審角度基本上用“審計”。 不過能仔細(xì)到去試圖分辨這2詞的區(qū)別,肯定是個合格的稽核人員。
2022-07-21 10:46:17
一個是財務(wù)經(jīng)理日常審核,一個是內(nèi)審審查看存在不存在錯誤
2017-09-27 16:46:36
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