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奔奔
于2017-10-18 16:39 發(fā)布 ??809次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-18 16:40
你好,正確的應當是什么? 才可以作出調整分錄的
奔奔 追問
2017-10-18 16:45
我現在是在錄入初始數據后試算是平衡的,只是發(fā)現余額對不上帳
鄒老師 解答
2017-10-18 17:04
你好,說明期初余額有誤,需要重新建賬的
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
利潤分配里的金額包含往來賬其他應收款那些借出去的款項嗎?
答: 你好,利潤分配是賬面實現的凈利潤,與往來科目的金額是多少沒有關系的
其他應收款可以轉利潤分配么
答: 你好 說一下具體發(fā)生了什么業(yè)務 ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤分配步驟是怎么樣的??其他應收款如何做利潤分配處理??
答: 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付股利
現在年中建賬發(fā)現余額與上月末余額對不上賬,主要有兩個問題,一是其他應收款余額在貸方,二是利潤分配在借方,應該怎么調整?
討論
打給老板的錢原來掛其他應收款的,年末要轉到利潤分配里嗎?
老師您好,我還有一個小問題,假如一個季度(1-3月)里只有3月份當月購買了3月份的社保(3月當月已經繳納),繳納的社保費用為800,員工承擔300,公司承擔500,這樣的話,我這樣填可以不可以:1.其他應收款:3002.應付工資:8003.未分配利潤:-(800-300)=-500
請教您一個問題,一個公司要注銷,未分配利潤負80萬,實收資本200萬,其他應收款120萬,這個要怎么操作呀,是收要把其他應收款收回來,然后再把實收資本歸還到各股東嗎
注銷時 未分配利潤700萬 其他應收款500萬 實收資本600萬 假如這500萬就是股東抽資的 那么繳稅要交多少呢? 是按照未分配利潤來計算稅還是其他應收款500萬來繳稅呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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奔奔 追問
2017-10-18 16:45
鄒老師 解答
2017-10-18 17:04