
是16年的增值稅科目,本月發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金余額在借方,之前因為有計提稅金科目沒有發(fā)現(xiàn),本月繳稅后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中顯示為負值了,查了原因是16年10月多繳納了增值稅發(fā)現(xiàn)16年增值稅多交了,但是金額不大,不想走退繳程序,怎么調(diào)整會計分錄?
答: 金額小的話可以直接轉(zhuǎn)入管理費用。
老師,增值稅需要計提嗎?本月應(yīng)交稅費期末余額出現(xiàn)了負數(shù),因為繳納了上月的增值稅金額比較大,計提本月的稅費金額比較小,這樣出現(xiàn)負數(shù)正常嗎?余額為負數(shù)是多繳納了稅款,
答: 不需要計提,你咋會出現(xiàn)負數(shù),你沒有確認收入么,你確認收入這個就在貸方,你需要交稅就轉(zhuǎn)借方去這個就平了啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月的增值稅少計提了,但是繳納的金額正確,現(xiàn)在應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額為負數(shù),應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅

