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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-23 15:59

同學你好
暫估的紅沖了然后再按照發(fā)票來做

幸福青鳥 追問

2023-02-23 16:12

但是22年底時,已經(jīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)了,也就是說22年成本高,23年因為收到的專票,有進項,成本低了,涉及跨年,請問怎么處理?

樸老師 解答

2023-02-23 16:14

同學你好
做跨年調(diào)整的

幸福青鳥 追問

2023-02-23 16:19

老師,請問這個怎么調(diào)整做分錄啊

樸老師 解答

2023-02-23 16:24

借庫存商品負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
借庫存商品
借進項
貸應付賬款
這樣

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相關問題討論
同學你好 暫估的紅沖了然后再按照發(fā)票來做
2023-02-23 15:59:43
你好,額額,可以計入其他應付款的
2019-12-12 16:28:31
當月有對應的收入的可以
2024-06-03 12:27:42
你好,當月有對應的收入的可以打。
2024-06-03 12:27:04
同學你好 對的 是這樣做分錄
2021-12-23 15:32:36
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