
老師,我們一般納稅人,請問22年底,是按普票暫估一筆勞務費57000元,(分錄:借:工程施工-勞務 57000元 貸:應付賬款-勞務 57000元)已經(jīng)年底結(jié)轉(zhuǎn)好成本,后來23年1月收到的57000元是張專票(55339.81+1660.19=57000),請問之前暫估的57000該怎么處理?
答: 同學你好 暫估的紅沖了然后再按照發(fā)票來做
付個人勞務費一般是計入應付賬款還是其他應付款
答: 你好,額額,可以計入其他應付款的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人商貿(mào)公司,之前的會計把一筆預付的勞務費用做成了 借:應收賬款 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在都得勞務發(fā)票后,但是勞務費用還不能全部支付 借:主營業(yè)務成本-勞務費 3000 貸:應付賬款 2000 應收賬款 1000 對嗎?
答: 你好,當月有對應的收入的可以打。


幸福青鳥 追問
2023-02-23 16:12
樸老師 解答
2023-02-23 16:14
幸福青鳥 追問
2023-02-23 16:19
樸老師 解答
2023-02-23 16:24