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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-19 19:50

你好,暫估入庫(kù),銷(xiāo)售是這樣處理

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,暫估入庫(kù),銷(xiāo)售是這樣處理
2017-10-19 19:50:05
你們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2020-03-22 21:34:23
你好! 我看一下
2019-01-22 21:47:33
同學(xué)你好,增值稅那里有點(diǎn)問(wèn)題,增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納?!?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
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