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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-19 22:05

借;管理費用等科目   貸;應付職工薪酬 
需要按還原成含稅工資計提 
借;應付職工薪酬   貸;應交稅費 
借;應付職工薪酬  貸;銀行存款

舉個栗子 追問

2017-10-19 22:09

老師 下面那個 不應該是      借 應交稅費   貸  銀行存款嗎

鄒老師 解答

2017-10-19 22:13

你好,我做的是支付工資,扣繳個人所得稅借方才是應交稅費

舉個栗子 追問

2017-10-19 22:32

哦好的  謝謝  老師

鄒老師 解答

2017-10-20 08:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好 你要計提在一月份的是嗎
2020-02-11 17:02:44
你好 計提 借;管理費用 等科目 貸;應付職工薪酬 計提個人所得稅 借;應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅 發(fā)放借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
2018-07-16 20:36:48
你好 借管理費用-年終獎貸應付職工薪酬-年終獎 發(fā)放:借應付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 是需要繳納個稅的
2020-01-13 11:12:32
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 需要按還原成含稅工資計提 借;應付職工薪酬 貸;應交稅費 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
2017-10-19 22:05:04
你好,如果是上一個月沒有計提,那么,你們在實際繳稅的時候進行結轉(zhuǎn)就可以了 借, 應付職工薪酬 這里是個人所得稅部分 貸,銀行存款
2022-03-11 07:38:07
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