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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-20 09:27

你好,可以用其他應(yīng)收,其他應(yīng)付抵消,按差額在賬上體現(xiàn)

劉泳杉 追問

2017-10-20 09:33

那摘要我怎么寫呢?摘要:合并A公司賬款?這樣嗎?而且現(xiàn)在這家公司倒閉了,我合并完后還欠我公司的錢,這筆錢就掛賬嗎?還是計入別的科目給做平了、

鄒老師 解答

2017-10-20 09:34

你好,可以是其他應(yīng)收,其他應(yīng)付抵消 
還欠的部分在其他應(yīng)收款借方掛賬

劉泳杉 追問

2017-10-20 09:41

@鄒老師:對方公司倒閉了,欠款還不上了,只能這樣掛賬吧?

鄒老師 解答

2017-10-20 09:41

你好,倒閉了就需要做壞賬處理了

劉泳杉 追問

2017-10-20 09:59

@鄒老師:壞賬處理怎么做分錄呢》需要對方公司提供什么資料呢?

鄒老師 解答

2017-10-20 10:00

企業(yè)計提壞賬準備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備     貸:壞賬準備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準備    貸:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等 
需要提供對方的破產(chǎn)證明

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
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