
稅局代開的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
答: 您好!你在稅局代開的那一行沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎? 你截個(gè)圖來(lái)看下
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時(shí)就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動(dòng)出數(shù)據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份代開了增值稅專票,預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在申報(bào)一季度的增值稅,怎么預(yù)繳的稅款沒(méi)顯示呢?
答: 沒(méi)有顯示就填入當(dāng)月繳納當(dāng)期稅款吧

