
之前掛賬是,借,銷售費用800 貸,應付賬款 忘記之前有掛賬了就直接,借,銷售費用800貸,銀行存800。 剛剛看賬的時候才知道之前有掛賬,現(xiàn)在要怎么沖賬
答: 沖銷前期的一筆賬 借:銷售費用-800 貸:應付賬款 -800 這是假定都已結(jié)賬的情況下的分錄。 如果對于第二筆分錄是本月的,直接修改憑證為 借:應付賬款 800 貸:銀行存款 800
我之前是有掛賬,1-借銷售費用 貸應付賬款 我之前忘記有掛賬了就直接寫 2-借銷售費用 貸銀行存 剛剛查了時候才知道原來之前有掛賬,就說要把這應付賬款給沖掉怎么分錄
答: 沖銷X年X月X號憑證 借:銷售費用 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司就是銷售收款的時候,我做的借銀行存款:貸應收賬款,但是之前的會計開票的時候沒有掛賬,就是相當于銷售款已收,但是之前開票沒有掛賬我要怎么做賬務處理、
答: 補做賬 借方銀行貸方主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借方主營業(yè)務成本貸方庫存商品 需要及時做賬 申報稅費的

