我們8月有兩次筆業(yè)務(給一家做的),開了40590的發(fā)票,當時一筆款付清了4000,另一筆預付款3300。昨天10月20號,我們收到了8月的貨款30170 又拿回了3120的發(fā)票說要紅沖,就是說我們實際總共收到了37470,現(xiàn)在這個賬我不知道怎么做。上個季度報稅那我就要找7300的發(fā)票,到他們都是一萬一萬開的,我籌不到7300的發(fā)票
萌萌
于2017-10-21 11:32 發(fā)布 ??734次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-10-21 22:49
您好,開發(fā)票時,借:應收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預收賬款,3300,貸;主營業(yè)務收入,40590減去稅金,應交稅費-應交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應收賬款,負數(shù)3120,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)3120減去稅金,應交稅費-應交增值稅,負數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。
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您好,開發(fā)票時,借:應收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預收賬款,3300,貸;主營業(yè)務收入,40590減去稅金,應交稅費-應交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應收賬款,負數(shù)3120,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)3120減去稅金,應交稅費-應交增值稅,負數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-10-21 22:49:44

你好,現(xiàn)在就借庫存商品,貸預收賬款就可以,銷售后,結轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務收入,貸庫存商品,但是因為沒有發(fā)票,稅務局不承認,所以年底匯算清繳要調(diào)整增利潤,這樣就可以啦,明白了嗎?
2016-10-12 20:26:56

你好,因為之前預付時掛在預付賬款,所以后面的貨款也用預付賬款計,等付款時再沖。
2017-01-05 02:47:48

你好!是的,可以這樣做
2020-04-15 22:04:22

如果是預付貨款,可以掛預付賬款的了。
2018-10-27 14:44:16
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