
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發(fā)放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應該做哪一種分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
答: 您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的分錄,借:管理費用-福利費,貸:其它應付款,貸方應該是現(xiàn)金,我寫錯了,今年應該怎么調(diào)整
答: 您好,今年調(diào)整時,借:管理費用-福利費,負數(shù),貸:其它應付款,負數(shù) ,再按正確的寫,借:管理費用-福利費,貸:現(xiàn)金。
#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費用?


大氣的小兔子 追問
2017-10-22 13:42
王雁鳴老師 解答
2017-10-22 13:43