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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-10-22 16:35

購進(jìn)11%的皮棉為什么可以按13%抵扣呢?加計扣除的部分有稅局發(fā)的文件嗎?

雨蝶 追問

2017-10-22 16:55

有文件,就是購進(jìn)7月1日之前是13%的農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)在是11%,而加工銷售出去是按17%的企業(yè),還可以按13%扣除,就是不知道這加記扣除的2%的賬怎么做

方老師 解答

2017-10-22 18:08

財政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知    
 
財稅〔2017〕37號  
你指是這個文件嗎

雨蝶 追問

2017-10-23 16:01

@方老師:老師,應(yīng)該是的,這是稅局上課培訓(xùn)的時候?qū)iT講到的,只是講怎么報稅,是不是賬還按以前13%的時候一樣做嗎?假如是購進(jìn)皮棉10000,收到的專票是金額9009.01,稅額是990.99,我做賬是不是應(yīng)該這么做借:原材料8849.56借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1150.44貸:應(yīng)付賬款10000

方老師 解答

2017-10-23 19:52

不是,取得專票時按發(fā)票上的價款和稅額正常入賬。
加工記入成本時加計扣除的部分抵減生產(chǎn)成本。
借生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項-加計扣除  貸原材料

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購進(jìn)11%的皮棉為什么可以按13%抵扣呢?加計扣除的部分有稅局發(fā)的文件嗎?
2017-10-22 16:35:18
您好!你先做借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅)(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款。
2017-12-08 16:25:33
認(rèn)證做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-06-16 09:18:22
那根據(jù)這個復(fù)印件入賬做賬
2019-08-20 15:10:01
你好!專票認(rèn)證了嗎?
2019-06-12 09:43:25
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