
要怎么把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 分錄應(yīng)該怎么做借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 47500貸:以前年度損益調(diào)整 47500這樣還需要吧未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
答: 直接借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整就可以,不需要通過(guò)本年利潤(rùn)。
因?yàn)楣疽郧暗臅?huì)計(jì)辭職,現(xiàn)在我的一個(gè)朋友接手她的賬發(fā)現(xiàn),她以前年度的“本年利潤(rùn)”科目的前2年的數(shù)據(jù) 都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)” 科目。如果是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那應(yīng)該做怎么樣正確的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理呢?您將分錄寫(xiě)出來(lái)哦。
答: 您好!可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)的。要看是借方余額還是貸方余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補(bǔ)交以前年度稅款最后入到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),報(bào)表中未分配利潤(rùn)期末減期初差額就和利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)對(duì)不上了,怎么辦?
答: 你好,發(fā)生了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)業(yè)務(wù)的情況下,報(bào)表數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)調(diào)整以前年度稅款 符合這個(gè)關(guān)系就可以的?

