
老師 暫估材料入賬跨年了怎么做賬,成本已結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好!做一筆一正一負(fù)的憑證就可以了,不用調(diào)整去年的賬
原材料暫估入賬多了,結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,如何做賬?
答: 將結(jié)轉(zhuǎn)多的部分,做紅字沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料

