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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-26 11:15

沖減管理費用?

追問

2017-10-26 11:30

7月份,借:應(yīng)付工資10000,貸:銀行存款9100,其他應(yīng)付款900。9月份發(fā)放的時候,借其他應(yīng)付款900,貸現(xiàn)金450,管理費用-450,可以嗎

鄒老師 解答

2017-10-26 11:06

你好 
借;其他應(yīng)付款  貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;管理費用等科目

鄒老師 解答

2017-10-26 11:17

你好,沖銷你之前計入的科目

鄒老師 解答

2017-10-26 11:31

你好,可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好 借:其他應(yīng)付款 帶:營業(yè)外收入
2022-01-15 15:11:01
您好,同學(xué),您可以這樣寫分錄。
2020-07-06 10:13:50
是的 是借其他應(yīng)付款
2019-11-13 16:11:26
發(fā)生暫收款項預(yù)算會計要做的 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入
2019-10-10 09:17:44
借:應(yīng)付賬款---**單位 貸:銀行存款 (每月付款)
2019-09-25 18:54:09
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