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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-27 09:37

您好!借其他應(yīng)收款 管理費用-電費 貸現(xiàn)金等

燕子 追問

2017-10-27 09:41

可是我電費都還沒收回來

燕子 追問

2017-10-27 09:43

我是想問,我這個抄的電費,別人的那部分賬務(wù)要怎么處理? 還有以前計提到車間但是別人用掉的那部分要怎么結(jié)轉(zhuǎn)回來,內(nèi)賬。

宋生老師 解答

2017-10-27 09:43

你好!你收回來的時候沖減其他應(yīng)收款

燕子 追問

2017-10-27 09:46

那就是借,其他應(yīng)收-*** 
貸 電費。 那以前計提到車間別人的部分怎么沖掉? 是不是 借其他應(yīng)收 貸車間的相應(yīng)計提科目

宋生老師 解答

2017-10-27 09:48

您好!是的。要沖減出來才行

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相關(guān)問題討論
您好!借其他應(yīng)收款 管理費用-電費 貸現(xiàn)金等
2017-10-27 09:37:21
您是做外賬還是內(nèi)賬?
2019-07-08 21:33:23
如果是內(nèi)部,一般不需要進行賬務(wù)處理
2015-12-01 18:05:53
就是進行變更處理,變更計提折舊費用的部門
2018-04-13 16:16:18
這個獎金計入到費用 福利費
2019-02-20 17:13:48
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