
公司在8月份在稅務(wù)局代開一張專票,已經(jīng)入賬并且已經(jīng)做完季報(bào)并完稅,現(xiàn)客戶退回要重開(抬頭要變),那么這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?實(shí)務(wù)該如何操作。(我們公司是核定征收)
答: 你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)正確的發(fā)票做銷售分錄
核定征收包含在稅務(wù)局代開的嗎
答: 你好,核定征收的什么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
個(gè)體戶核定征收去稅務(wù)局代開100萬專票,要交多少稅款給稅局?
答: 去稅務(wù)局代開100萬專票,增值稅3%,附加稅12%*3%,還有印花稅 交稅=100*3%*(1+12%)


昌昌 追問
2017-10-30 14:20
鄒老師 解答
2017-10-30 14:20
昌昌 追問
2017-10-30 14:31
鄒老師 解答
2017-10-30 14:35