
我是10月到單位工作的,單位是6月份成立的,10月底財政撥的經(jīng)費,之前9月份的費用都是分局墊付,發(fā)票分局拿去做賬了(墊付的錢要還的),現(xiàn)在怎么開始建賬。
答: 您好,制定財務制度,購買賬本或者軟件,建賬處理,墊付的錢還對方時,對方要把發(fā)票給貴企業(yè)的。使用發(fā)票的銀行回單做賬即可。
我單位建設9月成立,財政撥款之前,1-9份的工資和購買電腦還有其他的建設費,由分局幫我們支付了,并且這些購買的東西的發(fā)票分局拿去報賬了,現(xiàn)在我單位支付分局墊付經(jīng)費怎么做賬。
答: 您好,支付經(jīng)費時,讓分局把原來的發(fā)票給貴公司做賬,或者讓分局開具發(fā)票或者收款收據(jù),注明明細,然后貴單位做賬處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工張三9月份底自己墊錢買了10000元的電子設備,10月份又墊錢買了9000元的電腦,發(fā)票分別是9月與10月的,都是為辦公所用,但是到了11月份才把這兩筆拿來報銷,遇到這種情況這兩筆賬該怎么做呢
答: 你好 那你11月做 借固定資產(chǎn) 貸其他應付款-某員工 折舊

