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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-01 15:39

對于沒有發(fā)票入賬的情況,可以通過企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增加來解決。首先,應當收集上一年度及本年度期間憑證及結(jié)賬單據(jù),核實有無發(fā)票,如果沒有,則需要提供證明材料,證明支出的性質(zhì)、數(shù)量、金額的真實性。 
 
其次,具體的調(diào)增辦法為:在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,在“支出費用不可開具增值稅專用發(fā)票項目”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。然后,在聲明說明一欄中,詳細寫明調(diào)增原因及證明材料,并將調(diào)增金額納入期末納稅申報表中,在“支出費用不可開具增值稅專用發(fā)票項目”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。最后,將調(diào)增金額納入期末納稅申報表中,在“扣除損失”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。 
 
總之,通過企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增加,可以解決沒有發(fā)票入賬的情況,但是需要收集和準備充分的證明材料,以證明支出的真實性,并且在申報表中按要求填寫本期調(diào)增金額。

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對于沒有發(fā)票入賬的情況,可以通過企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增加來解決。首先,應當收集上一年度及本年度期間憑證及結(jié)賬單據(jù),核實有無發(fā)票,如果沒有,則需要提供證明材料,證明支出的性質(zhì)、數(shù)量、金額的真實性。 其次,具體的調(diào)增辦法為:在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,在“支出費用不可開具增值稅專用發(fā)票項目”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。然后,在聲明說明一欄中,詳細寫明調(diào)增原因及證明材料,并將調(diào)增金額納入期末納稅申報表中,在“支出費用不可開具增值稅專用發(fā)票項目”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。最后,將調(diào)增金額納入期末納稅申報表中,在“扣除損失”一欄中,填寫本期調(diào)增金額。 總之,通過企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增加,可以解決沒有發(fā)票入賬的情況,但是需要收集和準備充分的證明材料,以證明支出的真實性,并且在申報表中按要求填寫本期調(diào)增金額。
2023-03-01 15:39:32
您好,想要是想交稅的話可以在納稅申報的時候人為調(diào)整一下
2024-05-09 11:03:33
你好,為啥要調(diào)增的呢?
2024-05-09 11:00:23
你好; 1.? ?是的。? ? ?比如21年的成本費用發(fā)票 在22年5月底之前取得合理的發(fā)票都可以稅前扣除的??
2022-03-28 09:12:56
不是這樣的,只有拿到發(fā)票后交稅,才能保證在2022年5月31號之前完成企業(yè)所得稅匯算清繳,但是拿到發(fā)票后仍需要做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增。
2023-03-16 13:28:49
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