
報財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),資產(chǎn)余額有正數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款嗎
答: 你好需要調(diào)預(yù)收,這個是需要從重分類按準(zhǔn)則
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),最終導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好 按這個來填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,填財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)收賬款科目可以填負(fù)數(shù)嗎?或者要填到預(yù)收賬款科目嗎?
答: 您好 一般應(yīng)重分類 把應(yīng)收賬款明細(xì)賬貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款欄次


方亮老師 解答
2017-10-31 08:25