
老師,我在上個月開的收入發(fā)票中,其中有部份款未收到,后來發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤,但是該筆收入已經(jīng)繳稅收了。在這個月我要重新開這張收入發(fā)票,我該怎么來沖上個月開錯的那張收入發(fā)票呢?稅這個月又要重新交嗎
答: 你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷之前錯誤的就是了 負(fù)數(shù)發(fā)票稅金可以沖銷正數(shù)發(fā)票稅額的,從而可以起到少交稅款的目的
老師您好,我有客戶去年收了我單位一張發(fā)票錢已到帳,但今年說之前那張發(fā)票是開錯的她已經(jīng)讓人送回讓重開,但我單位沒有收到之前的那張發(fā)票也就沒有做廢重開,去年也做了收入繳稅了。她現(xiàn)在要求重開老板也同意了,想請問帳上怎么處理。謝謝
答: 申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后再開具一張正確的發(fā)票
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度已經(jīng)開了發(fā)票而且繳納了增值稅,今年錢收到了,確認(rèn)了收入,這個怎么報增值稅
答: 您好,上年度已經(jīng)開票,繳納了增值稅,現(xiàn)在是不需要再繳納增值稅了的


搖曳紫玫瑰 追問
2017-10-31 17:12
鄒老師 解答
2017-10-31 17:13
搖曳紫玫瑰 追問
2017-10-31 17:15
鄒老師 解答
2017-10-31 17:18