老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

餐飲行業(yè) 購買海參可以抵扣嗎
答: 你好,購買海參可以抵扣的。
招待費(fèi)可以全額抵扣嗎,不是餐費(fèi)是送禮購買的海參
答: 只要是招待費(fèi),不論餐費(fèi)還是送禮還是其他,都執(zhí)行發(fā)生額60%且不超過銷售(營業(yè))收入0.5%(二者孰低)的規(guī)定進(jìn)行稅前扣除。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
餐飲行業(yè)公司購車,發(fā)票可以抵扣嗎
答: 你好,如果是一般納稅人,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,上面載明的稅額是可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

