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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-01 14:13

調整增加上年的利潤后,如果彌補上年以及之前5年的虧損后還存在利潤,需要補繳企業(yè)所得稅。

bone_aa 追問

2017-11-01 14:19

那要是調整減少了上年的利潤呢?那要做什么處理

bone_aa 追問

2017-11-01 14:25

還有2018年做2017年匯算清繳,比如是2016年度之前利潤總額-10000,2017年補做2016年費用5000,做到以前年度調整調借方5000,那我填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2016年納稅調整后所得要填-15000嗎

方亮老師 解答

2017-11-01 14:59

1、需要沖銷多計提的企業(yè)所得稅。 
2、2016年納稅調整后所得要填-15000。

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相關問題討論
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好??梢缘?,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
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