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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-02 09:04

您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 
1、支付款項(xiàng): 
借:預(yù)付賬款-租金   25 
貸:銀行存款     25 
2、攤銷租金: 
借:制造費(fèi)用    7.5 
貸:預(yù)付賬款-租金   7.5 
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 
a、借:銀行存款   25 
貸:預(yù)付賬款-租金   25 
b、借:預(yù)付賬款-租金   25 
貸:銀行存款     25

揚(yáng) 追問(wèn)

2017-11-02 09:34

3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 
a、借:銀行存款 25 
貸:預(yù)付賬款-租金 25 
b、借:預(yù)付賬款-租金 25 
貸:銀行存款 25 
老師,這部分我不太明白,那剩余的部分還沒(méi)有攤銷,b 的那個(gè)不太明白

方亮老師 解答

2017-11-02 09:46

收到發(fā)票后需要沖銷之前沒(méi)有發(fā)票的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬,后續(xù)攤銷的分錄: 
借:制造費(fèi)用 
貸:預(yù)付賬款-租金

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你好,制造費(fèi)用40000 預(yù)付 80000
2019-08-29 17:50:13
是的,分錄是正確的。
2020-04-02 11:06:45
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、支付款項(xiàng): 借:預(yù)付賬款-租金 25 貸:銀行存款 25 2、攤銷租金: 借:制造費(fèi)用 7.5 貸:預(yù)付賬款-租金 7.5 3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: a、借:銀行存款 25 貸:預(yù)付賬款-租金 25 b、借:預(yù)付賬款-租金 25 貸:銀行存款 25
2017-11-02 09:04:53
你好,按月攤銷,每個(gè)月攤銷借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021-05-13 09:04:20
如果正式生產(chǎn)了,個(gè)人認(rèn)為還是借:預(yù)付賬款
2015-12-25 14:00:25
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