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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-03 10:23

1、借:庫(kù)存商品等  137324
貸:銀行存款   100000
貸:應(yīng)付賬款     37324
2、借:庫(kù)存商品等    15840
借:預(yù)付賬款      172792.1-37324-15840
借:應(yīng)付賬款    37324
貸:銀行存款    172792.1

愛(ài)是你我 追問(wèn)

2017-11-03 10:33

好的,暫估入庫(kù)怎么做分錄啊

方亮老師 解答

2017-11-03 10:35

借:庫(kù)存商品等
貸:應(yīng)付賬款

愛(ài)是你我 追問(wèn)

2017-11-03 10:38

庫(kù)存商品可以改成原材料(……)……

方亮老師 解答

2017-11-03 10:42

可以的。

愛(ài)是你我 追問(wèn)

2017-11-03 10:43

還有進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以吧

方亮老師 解答

2017-11-03 10:51

暫估原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。

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1、借:庫(kù)存商品等 137324 貸:銀行存款 100000 貸:應(yīng)付賬款 37324 2、借:庫(kù)存商品等 15840 借:預(yù)付賬款 172792.1-37324-15840 借:應(yīng)付賬款 37324 貸:銀行存款 172792.1
2017-11-03 10:23:56
你好 9月份 借庫(kù)存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估 10月份 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
2018-10-20 08:50:39
您好!9月借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款。
2018-09-19 17:08:20
你好,9月份 借:預(yù)付賬款 50 貸:銀行存款50 借:原材料40 貸:預(yù)付賬款 40 以此類推。
2019-01-10 10:02:31
10月份 借:銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款 11月份 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-12-27 15:50:31
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