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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-06 13:25

如果您沒有收到租金發(fā)票,則收支需按照相應的稅收要求來處理。首先,您需要在每月會計期間內(nèi),將未收到的房租收入,按照當月利息支出的額度進行攤銷,攤銷金額也應當計入本期的費用憑證中,并錄入相應的憑證。比如每月扣除的房租應支付3000元,分三月攤銷,那么每月攤銷金額就是1000元,需要在當月費用憑證中錄入。一旦收到發(fā)票,那么您可以將攤銷處理掉,并將收到的房租發(fā)票錄入到會計憑證中。

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?你好;借預付賬款貸銀行存款 ;? ?按月分攤 :借? ? ? ?管理費用-租賃費? 貸預付賬款 ;? ? ? 發(fā)票收到付第一個月租期憑證后面 。其他月份用發(fā)票復印件即可? ?
2022-05-25 09:40:57
如果您沒有收到租金發(fā)票,則收支需按照相應的稅收要求來處理。首先,您需要在每月會計期間內(nèi),將未收到的房租收入,按照當月利息支出的額度進行攤銷,攤銷金額也應當計入本期的費用憑證中,并錄入相應的憑證。比如每月扣除的房租應支付3000元,分三月攤銷,那么每月攤銷金額就是1000元,需要在當月費用憑證中錄入。一旦收到發(fā)票,那么您可以將攤銷處理掉,并將收到的房租發(fā)票錄入到會計憑證中。
2023-03-06 13:25:37
借預付賬款貸銀行存款,如果支付的是一年以內(nèi)的 然后再按月分攤企業(yè)管理費用,貸預付賬款
2022-05-25 11:56:17
你好 請問一下,你是拿到免稅的還是?
2024-02-03 19:02:56
借管理費用貸其他應付款, 付款之后,借其他應付款貸銀行存款 收到發(fā)票借其他應付款借管理費用負數(shù) 借管理費用貸其他應付款。
2021-04-10 10:22:29
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