老師您好,我們公司股東股權轉讓給公司,在身份轉換 問
同學,你好 是股東出售股份給新股東嗎?如果是你企業(yè)回收股份,是減資 答
寺廟取得收入,比如門票收入,香火收入,如何納稅 問
您好, 門票收入:根據《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》,寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動的門票收入免征增值稅。 香火收入:香火錢是信眾出于宗教信仰自愿捐贈給寺廟的資金,主要用于寺廟的日常運營、維修以及宗教活動的舉辦等。這些資金并非寺廟的經營所得,而是信眾的捐贈,因此不屬于應稅收入范疇 答
如果銷項5000,進項是2萬,理論出口退稅10000元,能拿 問
不能退稅的做進項轉出計入成本費用 答
老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標準的條件有那些呢 問
連續(xù)12個月達到500萬,轉一般納稅人 答
你好,我想請教下,新注冊的小規(guī)模納稅人,認繳的實收 問
不是,是收到實收資本后,再申報 答

老師,有個問題想咨詢一下,我公司1月份的時候開了一張免稅發(fā)票(實際不應該免稅),2月的時候又把這張發(fā)票紅沖,然后這月申報的時候增值稅主表免稅銷售額就有個負數,但是增值稅減免申報表(附表五)填報的時候會提示填寫的金額必須大于0,這種情況要怎么辦呀
答: 你好,去稅務局那邊申報的。
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發(fā)票,發(fā)票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,3月開了紅字發(fā)票造成這個月申報銷售額是負數,但系統(tǒng)增值稅減免稅申報要大于0,請問該怎么申報?之后月份不再產生收入
答: 你好!這個你要去稅務局上門申報了。
小規(guī)模上季度沒有超過9萬做了減免增值稅 這個月那張發(fā)票紅沖了怎么作分錄該怎么做分錄 如果把負數發(fā)票輸進去 稅款不就多起來了嗎 怎么辦
比如銷售免稅肉類應收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少

