@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數據; 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師:17年匯算清繳后,稅局需退企業(yè)所得稅,增加18年未分配利潤,此利潤直接在當期利潤表增加,請教,填18年當期企業(yè)所得稅表時,是用18年當期收入減費用得出利潤,繳納企業(yè)所得稅,當期利潤表和企業(yè)所得稅表中的利潤不一致,怎么辦?
答: 所得稅退稅增加的是你當期的凈利潤,企業(yè)所得稅是按利潤總額計算繳納。 這個調整并不影響你當期的利潤總額。
我是2022年12月做好賬做了,然后有一個重復入賬了,沒看清楚,然后呢,就上報啦,然后我就報了企業(yè)所得稅交了,交完稅了,過了一周,我才發(fā)現我收入做多了4000,做了多了4000之后,我就改賬了,改賬了,然后改成正確的,正確的賬,然后我又提交申請了,然后我就退稅了。然后我在想我一月份那我有一條流水就是要扣那個所得稅的,但是那個所得稅沒有對應上那個利潤表的話,那我的審計報告會不會有影響啊。我現在的賬跟誒稅局是一樣的,是正確的。應該沒影響吧不影響出報告吧
答: 您好,這個是不會影響你出報告的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
查賬征收企業(yè)的企業(yè)所得稅表,利潤總額與利潤表的利潤總額是一致的嗎?可否扣除所得稅費用填入?
答: 您好!是的。是要一致的。不扣所得稅。


小靜兒- 追問
2023-03-06 17:58
東老師 解答
2023-03-06 17:58