
不是哦,是月末本來(lái)利潤(rùn)我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如說(shuō)本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)怎么做會(huì)計(jì)分錄,是正數(shù)又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 一、如果本年利潤(rùn)為貸方余額,則說(shuō)明本年盈利了,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行分配,作如下分錄 : 將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 二、如果本年利潤(rùn)賬戶(hù)為借方余額,表明本年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果為虧損,則將期余額直接結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配賬戶(hù),留待以后年度彌補(bǔ)。 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
12月末,本年利潤(rùn)期未余額是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-末分配利潤(rùn)后,借貸是怎么做分錄的,現(xiàn)在本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),怎么做分錄,數(shù)值怎么計(jì)算呢?
答: 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;本年利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師年末我不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我知道要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),但是借貸方這兩個(gè)數(shù)怎樣做分錄不知道
答: 6667.07按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配
本年虧損金額209414.86,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)如何做會(huì)計(jì)分錄?借利潤(rùn)分配 貸本年利潤(rùn)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
年底了,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)為未分配利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?(本年利潤(rùn)為正數(shù))
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用期末余額是借方負(fù)數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢


東至三駿財(cái)務(wù) 追問(wèn)
2017-11-07 14:22
宋生老師 解答
2017-11-07 14:24
東至三駿財(cái)務(wù) 追問(wèn)
2017-11-07 14:25
宋生老師 解答
2017-11-07 14:26