
我上個月的外帳,庫存商品增加做掉了,現(xiàn)在利潤表的利潤總與資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初對不上,應(yīng)該怎么處理庫存商品的余額成貸方
答: 您好,那是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額是在貸方了吧?您檢查一下。
老師好,我想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額-期初余額≠利潤表的凈利潤,那個差額我在庫存商品里相加減就平了,但是這樣做庫存商品的余額跟實(shí)際又對不上了,我要怎么調(diào)
答: 你用以前年度損益調(diào)整做過嗎?或者是利潤分配未分配利潤。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫存商品有期初數(shù),在結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本后,借方和貸方平了,但在填科目匯總表時期末余額就是零了,在資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)還是上期的數(shù)字,這個庫存商品數(shù)字在資產(chǎn)負(fù)債表里咋填的?應(yīng)該每月有變動的,謝謝老師解答
答: 你好!應(yīng)該是根據(jù)科目余額填寫,你們是手工帳還是財(cái)務(wù)軟件?如果是財(cái)務(wù)軟件報表的取值函數(shù)對嗎?

