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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-08 16:02

借;原材料  應交稅費(待抵扣進項稅額)  貸銀行存款等科目

張鏵尹 追問

2017-11-08 16:06

在建科目的時候,用不用放在應交增值稅下面,余額方向選擇借方還是貸方呀?

鄒老師 解答

2017-11-08 16:07

你好,需要放在應交增值稅三級明細,方向是借方

張鏵尹 追問

2017-11-09 16:23

9月份取得沒有認證的增值稅傳票5張,5萬元,借:原材料 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款等科目,10月份去認證了,是借:應交稅金-進項稅  貸:應交稅費(待抵扣進項稅額)科目嗎?5張發(fā)票的金額可以加在一起做一個分錄嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 16:28

你好,是的,可以的 
可以合在一起做一筆分錄處理

張鏵尹 追問

2017-11-09 16:30

司取得沒有認證的增值稅專用發(fā)票  可以直接,借:應交稅金-進項稅   嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 16:32

你好,不可以的,應當計入應交稅費(待抵扣進項稅額)明細核算

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相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
您好!您可以先預估入賬。借:原材料(暫估入賬)貸:應付賬款---暫估應付款
2016-03-15 15:42:14
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-01-13 14:07:55
您好!您可以再試試認證下。如果實在通不過就吧進項稅轉(zhuǎn)到原材料成本里面去。借:原材料,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2016-04-20 15:36:47
借材料采購進項貸,銀行存款。
2019-12-09 15:49:19
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