我公司是個(gè)體戶,只做內(nèi)帳。我們九月開來,九月繳納增值稅時(shí)分錄是借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 十月老板要我計(jì)提增值稅中,計(jì)提分錄:借:營業(yè)稅金入附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 請問,計(jì)提分錄對嗎?
一笑而過
于2017-11-09 09:44 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52

您好!大體上是這樣。不過
計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
支付的時(shí)候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2020-06-24 13:16:38

你再問用不用計(jì)提是不是??沒看懂你要問啥
2019-04-17 09:43:40

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸::應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅
繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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