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2023-03-09 14:50

開紅字專票的操作流程是比較簡單的:首先,確定對方有開具紅字發(fā)票的資質(zhì);然后,準備好相關(guān)的開票資料;接著,在財務(wù)系統(tǒng)中提交開票信息;最后,將紅字發(fā)票傳真給對方即可。比如,公司A向公司B開具紅字發(fā)票,就可以按照上面的流程來操作,先確定公司B有開具紅字發(fā)票的資質(zhì),然后準備好公司A的相關(guān)開票資料,接著在財務(wù)系統(tǒng)中提交開票信息,最后將紅字發(fā)票傳真給公司B即可。

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開紅字專票的操作流程是比較簡單的:首先,確定對方有開具紅字發(fā)票的資質(zhì);然后,準備好相關(guān)的開票資料;接著,在財務(wù)系統(tǒng)中提交開票信息;最后,將紅字發(fā)票傳真給對方即可。比如,公司A向公司B開具紅字發(fā)票,就可以按照上面的流程來操作,先確定公司B有開具紅字發(fā)票的資質(zhì),然后準備好公司A的相關(guān)開票資料,接著在財務(wù)系統(tǒng)中提交開票信息,最后將紅字發(fā)票傳真給公司B即可。
2023-03-09 14:50:41
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-04-11 10:03:54
同學(xué):您好。 跨月開具紅專票:1.已抵扣,要由購買方,開具紅字信息表,然后根據(jù)紅字信息表,開具負數(shù)發(fā)票。錯誤發(fā)票不收回,紅字信息表要二份蓋章,負數(shù)發(fā)票二聯(lián),要給購方。 2.沒有抵扣,由銷售方自行開具紅字信息表,然后開具負數(shù)發(fā)票。錯誤發(fā)票,要收回。紅字信息表,打印一份,與負數(shù)發(fā)票一起裝訂。 具體怎么操作:在導(dǎo)航欄,找到發(fā)票開具-紅字信息表,根據(jù)提示信息填具。下載導(dǎo)出,發(fā)票開具,銷項負數(shù),導(dǎo)入紅字信息表,檢查并補充信息,正常開具即可。
2022-04-11 10:07:16
需要先開紅字信息表,購買方認證沒有,
2019-04-04 16:44:20
你好,你是申請紅字信息表嗎?
2020-03-10 15:43:52
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