
收到未認(rèn)證發(fā)票怎么做賬
答: 可以直接 借管理費(fèi)用,庫存商品主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行。
收到未認(rèn)證發(fā)票怎么做賬
答: 你需要核實(shí)發(fā)票的有效性,然后按照發(fā)票的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行做賬。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月31日付了款,已收到發(fā)票,但是發(fā)票未認(rèn)證,該如何做賬?
答: 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

