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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-09 15:25

你好;需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 同時核對出納模板; 以及固定資產(chǎn) ;存貨方面的數(shù)據(jù)的 

mini 追問

2023-03-09 15:28

是先結(jié)轉(zhuǎn)還是先審核啊

meizi老師 解答

2023-03-09 15:33

你好;審核   憑證; 在去結(jié)轉(zhuǎn)損益 

mini 追問

2023-03-09 15:36

那我在審核之前需要核對完什么數(shù)據(jù)在審核呢?

meizi老師 解答

2023-03-09 15:39

你好;  核對你們的憑證和日期 以及做賬金額和    科目是否正確 

mini 追問

2023-03-09 15:40

明細(xì)賬和總賬金額相同是不是就可以了

meizi老師 解答

2023-03-09 15:47

你好;   是的; 最終一致   就賬賬一致的  

mini 追問

2023-03-09 15:54

然后我就可以審核之后就結(jié)轉(zhuǎn)損益然后過賬就可以了是嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 15:59

 你好; 是的; 就是這樣操作的  

mini 追問

2023-03-09 16:00

好的,總賬和明細(xì)賬是怎么核對的呢?

meizi老師 解答

2023-03-09 16:04

你好; 比如核對總賬和明細(xì)賬的方法主要有三種: 1、流水賬抽樣核對法。通過抽取流水賬的明細(xì)記錄,明細(xì)賬的金額與總賬的金額進(jìn)行核對,一般用抽樣的情況來檢查總賬和明細(xì)賬之間的對應(yīng)關(guān)系。 2、金額核對法。將總賬的借方合計金額與明細(xì)賬的借方合計金額進(jìn)行比較,將貸方合計金額與明細(xì)賬的貸方合計金額進(jìn)行比較,如果兩者一致,則表明總賬和明細(xì)賬之間沒有差錯。 3、單據(jù)核查法。這種核對方法一般是在較為復(fù)雜的賬務(wù)管理系統(tǒng)中使用,將總賬的科目及金額與其對應(yīng)的單據(jù)及明細(xì)賬的科目及金額進(jìn)行比較,以確定記賬是否正確的方法。 以上三種核對方法均可用于檢查總賬和明細(xì)賬之間的對應(yīng)關(guān)系,但是他們各有優(yōu)劣,在實(shí)際應(yīng)用中要綜合考慮,根據(jù)實(shí)際情況選擇最合適的核對方法。 拓展知識:如果要進(jìn)行更加細(xì)致的核對,可以使用比較詳盡的分錄核對法,即將總賬的每一筆分錄金額和明細(xì)賬的分錄金額的每一筆分錄金額進(jìn)行比較,以確定記賬是否正確。

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你好;需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 同時核對出納模板; 以及固定資產(chǎn) ;存貨方面的數(shù)據(jù)的?
2023-03-09 15:25:48
是的,同學(xué),咱們做賬的時候正常,一般是先做憑證,做完憑證結(jié)轉(zhuǎn)完損益就審核,審核完再過賬。
2022-03-10 16:18:41
您好,直接練習(xí),但是有的實(shí)操有審核,過賬和出報表的。有的是沒有這個過程的,直接出具報表處理。
2018-04-15 13:26:54
你好 金蝶的財務(wù)流程是這樣的:輸入憑證(你本月所發(fā)生的業(yè)務(wù)、費(fèi)用等憑證)-審核(可以去掉)-過賬- 結(jié)轉(zhuǎn)損益(系統(tǒng)自動生成結(jié)賬損益單)-審核(如前面去掉,這也不需要做)-過賬(到這步后,你就 可以看你的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表)-結(jié)賬(到下一個月份,也就是下一期)
2019-11-13 14:11:05
您如果所有的憑證已經(jīng)過賬,就不用再重新過 。 您直接下一步處理不是了的
2022-07-11 13:55:09
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