之前的會(huì)計(jì)操作 2-4月銷售額50W 可未開票 所以0申報(bào) 5月銷售額50W 開發(fā)票18w 報(bào)稅 18W 6月銷售額30W 開發(fā)票20w 報(bào)稅 20W 7-8月銷售額59W 未開票 0申報(bào) 我9月開始操作: 按之前會(huì)計(jì)操作就是開票才報(bào)稅 然后帳面上有庫存, 可實(shí)際上是沒有庫存的!所以我9月按 但實(shí)際銷售申報(bào)稅,按未開票申報(bào)。 問題: 1、之前的會(huì)計(jì) 2-8月份的稅務(wù)怎么改?要去稅局怎么辦? 2、10月份開票12W(已出貨 客戶過后來開票),實(shí)際銷售只有3W(3W是未開票的實(shí)際出貨),現(xiàn)在我怎么報(bào)稅?
小0
于2017-11-10 11:36 發(fā)布 ??666次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2017-11-12 13:48
你在**群里問下,這樣不好溝通
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你在**群里問下,這樣不好溝通
2017-11-12 13:48:45

您好,1、是到稅務(wù)局修改的。2、按12萬元申報(bào)交稅。
2017-11-13 23:45:23

是的,未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
2019-05-21 20:52:22

同學(xué)您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請(qǐng)補(bǔ)充下圖片,這樣平臺(tái)老師也可以更便利給您解答。
2018-10-10 10:28:15

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2018-10-10 10:28:23
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樸老師 解答
2017-11-12 13:49