老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問(wèn)
你好,你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)
你好,可以的??梢匀腴_(kāi)辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒(méi)有發(fā)票零星支付500以下的可以對(duì)公支付嗎 問(wèn)
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答

甲公司為增值稅的一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù)1、提供貨物運(yùn)輸,取得含增值稅價(jià)款1086000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)4000元;2、提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款21200元,因損壞所搬運(yùn)物,向客戶支付賠償款2000元;3、提供貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款106000元,另收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。計(jì)算以上業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額
答: 你好,以上業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額=(1086000%2B4000)/1.09*9%%2B(21200%2B106000%2B21200)/1.06*6%
1.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品500件作為福利發(fā)給公司員工。目前,市場(chǎng)上還沒(méi)有與該類新產(chǎn)品類似的同類產(chǎn)品,也沒(méi)有同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。已知每件產(chǎn)品的成本為400元,成本利潤(rùn)率為10%。要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納銷售額及增值稅銷項(xiàng)稅額。
答: 您好 應(yīng)納稅銷售額500*400*(1%2B0.1)=220000 銷項(xiàng)稅額220000*0.13=28600
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
答: 你好同學(xué),增值稅銷項(xiàng)稅稅額為10*(1%2B10%)/(1-15%)*13%

