老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調增嗎 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息

相似問題
最新問題
增值稅減免,做賬是營業(yè)外收入,在個人所得稅生產經營所得納稅申報表填寫那里的 利潤總額會對不上利潤總額跟利潤表的利潤總額對不上 這個表填上數之后自動計算利潤總額的
老師,有的利潤表中利潤總額減所得稅得凈利潤,有的利潤表中利潤總額減所得稅費用得凈利潤,哪個對呀 ? 所得稅就是所得稅費用?
所得稅費用=當期所得稅?遞延所得稅;當期所得稅是不是指應交所得稅???“應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額?納稅調整減少額”,“稅前會計利潤”是指營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤???


郭老師 解答
2023-03-10 14:17
花癡的毛衣 追問
2023-03-10 14:35
郭老師 解答
2023-03-10 14:39
花癡的毛衣 追問
2023-03-10 14:45
郭老師 解答
2023-03-10 14:47
花癡的毛衣 追問
2023-03-10 14:49
郭老師 解答
2023-03-10 14:52