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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-10 23:06

老師,您好,還有一個疑問,若是現(xiàn)金返利不開在發(fā)票上,我直接可做費用處理嗎?可是并沒有什么其他發(fā)票憑證呢。

夢想。 追問

2017-11-10 23:18

老師,您好,我的業(yè)務(wù)是這樣的,如收到客戶的1000元,也出貨了1000元的商品,但是過后我們從給了他200元的現(xiàn)金作為返現(xiàn)。這里我是否可以在開票的時候同時在一張發(fā)票上開出1000元的貨,在開出200元的優(yōu)惠呢?然后優(yōu)惠作為費用來處理?

夢想。 追問

2017-11-10 23:21

作為傭金處理感覺稅費過高。可是我并不是給他回扣啊。。。

夢想。 追問

2017-11-10 23:58

老師,您好,謝謝您的解答。辛苦啦。

王雁鳴老師 解答

2017-11-10 22:29

您好,一般情況下,建議按實際收款來開具發(fā)票,返利現(xiàn)金部分不開在發(fā)票。再按發(fā)票來確認(rèn)收入。

王雁鳴老師 解答

2017-11-10 23:09

您好,可以直接做費用處理的,建議按臨時工工資或者傭金處理比較好。如果沒有其他發(fā)票憑證,對方也不提供身份證等資料的,就不能稅前扣除了。

王雁鳴老師 解答

2017-11-10 23:29

您好,可以的,發(fā)票一行開1000元,另一行開銷售折讓200元,相當(dāng)于是負(fù)數(shù)200元。

王雁鳴老師 解答

2017-11-11 00:06

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,一般情況下,建議按實際收款來開具發(fā)票,返利現(xiàn)金部分不開在發(fā)票。再按發(fā)票來確認(rèn)收入。
2017-11-10 22:29:41
借 銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019-12-08 09:47:29
借 銀行存款 1000 預(yù)計負(fù)債 200 貸 營業(yè)收入 1000 預(yù)收賬款 200 借 銀行存款 800 貸 營業(yè)收入 800 你直接做這處理就可以了
2020-04-06 16:22:00
借營業(yè)外支出,貸庫存現(xiàn)金
2019-12-08 12:24:35
你好,同學(xué)。 質(zhì)量問題?你給現(xiàn)金支付?你是賠償 ?
2019-12-08 12:31:18
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