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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-10 16:46

不可以,不能直接借應交稅費和貸應交稅費減免稅額,必須要先處理去年的管理費用,將其借方金額抵扣到應交稅費上,期末余額在一定范圍內也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。

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不可以,不能直接借應交稅費和貸應交稅費減免稅額,必須要先處理去年的管理費用,將其借方金額抵扣到應交稅費上,期末余額在一定范圍內也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。
2023-03-10 16:46:02
你這樣賬是平了,申報表還是沒有抵減啊
2022-04-11 15:19:00
你好; 沒有抵減是說的? ?系統(tǒng)你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
2022-04-13 14:00:18
您好,實際沒抵扣?就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致?
2022-04-11 13:52:37
嗯,抵扣的時候再做就行
2019-11-15 10:54:24
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